Órganos auxiliares
- La Contraloría Interna es el área auxiliar del Consejo, de carácter técnico, que ejercerá las funciones de órgano interno de control del Poder Judicial.
- Aplicar los acuerdos del Pleno y las determinaciones del Presidente en materia de control, vigilancia y disciplina financiera, de obra pública, material y presupuestal;
- Establecer la normatividad y criterios técnicos para realizar internamente en el Poder Judicial auditorías administrativas, financieras, de obra pública, materiales y presupuestales, de registro y operativas, así como inventarios físicos, elaborando los manuales de procedimientos que aseguren su eficacia;
- Emitir las guías de auditoría, a fin de garantizar la oportuna verificación de los procesos administrativos;
- Planear, organizar, instrumentar y realizar, con un enfoque preventivo e integral, las auditorías programadas o que le sean requeridas por el Pleno o el Presidente, verificando el cumplimiento de políticas, lineamientos, leyes, reglamentos, disposiciones administrativas, normas y acuerdos generales de administración, con el objeto de que oportuna, permanente y sistemáticamente, se detecten los aspectos relevantes de la forma en que las áreas aplican la normatividad vigente, administran sus recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales y den cabal cumplimiento a los lineamientos, planes, programas y presupuestos;
- Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos y de los servidores públicos del Poder Judicial, a excepción de los del Tribunal y las áreas a cargo de éste, de las obligaciones derivadas de la normatividad aplicable y, en particular, en las materias de planeación y presupuesto, de registro y contabilidad, contratación, pago de personal, adquisiciones de bienes, contratación de servicios, obras y recursos materiales;
- Informar periódicamente al Pleno y al Presidente acerca del resultado de las auditorías realizadas, formulando las observaciones y recomendaciones respecto a las acciones que deben instrumentarse para corregir las irregularidades detectadas;
- Difundir las políticas, estrategias y procedimientos de operación, con el fin de asegurar el cumplimiento de las funciones y mejorar su calidad;
- Representar al Pleno y a la Presidencia en las auditorías que se practiquen en la Dirección de Administración y Tesorería, así como en las coordinaciones dependientes de ésta;
- Participar activamente en las sesiones del Comité para el Control de Operaciones Patrimoniales y en las demás reuniones que se celebren en materia de administración y le sean requeridas por el Pleno o por el Presidente; y,
- Las demás que establezcan las leyes, instrumentos normativos y las que le sean encomendadas por el Pleno, Presidente, Consejeros, Comisiones o Comités.
La información completa de la Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura se encuentran en el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León.